你好,可以红冲无票收入再做开发票的,不会重复交税。
追问: 老师 红冲上月做的收入:借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费~应交增值税负数?第二个季度开了发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税?
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 老师 我们每个季度的无票收入和开票收入都相差一半 但每个月做账按一个月收入统计表一起入账做收入 老师 当月已经做了无票收入 也报税了 收到发票再红冲无票收入 为什么呢?
回答: 因为你之前做了无票收入,现在他又要求开发票,你得红冲之前的无票收入再做一次发票的一正数一负数,正好不需要多交税。如果你不红冲的话,你不就重复交了两次税款了。
追问: 可是我们每月无票收入也多 都报收入了 即便第二个季度开票了 都是小于要报的收入的 比如一个季度普票有11万 专票有22万 总收入要报66万(里面无票收入就33万) 有必要再红冲无票收入么?
回答: 对的是的,必须冲你的无票收入是正数,加上负数合计销售额就是了
追问: 老师 你能具体的把红冲之前的无票收入再做一次发票的-正数-负数的分录写一下 谢谢老师 我咋听的糊涂了
回答: 借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费应交增值税负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费应交增值税。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师 红冲上月做的收入:借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费~应交增值税负数?第二个季度开了发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税?
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 老师 我们每个季度的无票收入和开票收入都相差一半 但每个月做账按一个月收入统计表一起入账做收入 老师 当月已经做了无票收入 也报税了 收到发票再红冲无票收入 为什么呢?
回答: 因为你之前做了无票收入,现在他又要求开发票,你得红冲之前的无票收入再做一次发票的一正数一负数,正好不需要多交税。如果你不红冲的话,你不就重复交了两次税款了。
追问: 可是我们每月无票收入也多 都报收入了 即便第二个季度开票了 都是小于要报的收入的 比如一个季度普票有11万 专票有22万 总收入要报66万(里面无票收入就33万) 有必要再红冲无票收入么?
回答: 对的是的,必须冲你的无票收入是正数,加上负数合计销售额就是了
追问: 老师 你能具体的把红冲之前的无票收入再做一次发票的-正数-负数的分录写一下 谢谢老师 我咋听的糊涂了
回答: 借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费应交增值税负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费应交增值税。