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Excel学堂用户5365

去年收到异常发票,已入账。今年税务局要求不得税前扣除如何处理

59 2025-05-20 16:16
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老师解答
2025-05-20 16:16

你好,普通发票吗?汇算清缴,纳税调增就可以。

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Excel学堂用户5365
2025-05-20 16:20

追问: 专票。账务上如何处理

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答疑老师
2025-05-20 16:20

回答: 借利润分配未分配利润贷应交税费、应交增值税进项转出、汇算清缴、纳税调增。

相关问题讨论
你好,如果你计入到成本费用了,就调整成本费用,没有计入到成本费用就不用调整了。
2025-01-09
学员朋友您好,不是说明情况,说明公司合作不多,不太知情,以后会注意这些
2023-09-26
你好,你正常做账就可以了。你现在借利润分配,未分配利润贷其他应收款。
2024-04-26
您好!你让对方补税点给你,以后这种事情,必须要确认不要了才做不开票收入。不然容易重复交税
2017-11-14
您好 就是入账的时候是否可以企业所得税前扣除
2023-08-13
你好,学员,这个发票是不是有问题。不能抵扣
2023-10-24
您好,要去大厅更正申报202103增值税申报表(202103申报表有留抵就不用补交税),和2021年度所得税汇缴申报表,这个发票的成本费用也不能扣除的,如果没有亏损要补交所得税
2023-10-25
这个具体的是什么业务的。
2021-12-23
同学,你好 去年的发票,做红字分录
2023-07-07
你好;  你借以前年度损益调整 贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整  
2023-05-04
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