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老师这个季度报所得税,已经计入成本的职工薪酬和实际支付的职工薪酬?什么意思,我填入时候显示的是这样错的?

50 2025-10-23 11:04
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老师解答
2025-10-23 11:04

第一个是你计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。 第二个是应付职工薪酬工资借方发生额合计。它提示你申报的工资个税收入是0。你看下你申报的正确吗?申报正确的话,这里忽略就行。

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-05
可以填 0。公司确实没发过工资、仅法人个税零申报且无实际薪酬的话,这两项就如实填 0,符合实际情况,无风险,后续有工资发放再按实际金额填。
2025-10-11
您好,按应付职工的贷方数来填就可以
2025-10-20
你好同学! 是的同学,此处的理解是没有问题的
2025-10-10
你好,填写的是本年累计数字贷方和借方
2025-10-23
同学你好! 【成本费用的职工薪酬】内容如下: 1.费用项下:工资 2费用项下:社保 3.费用项下:福利费 4.费用项下:工会经费 5.费用项下:职工教育经费 1-9月的合计数
2025-10-20
你好,第一个填1-9月的累计。下面的天1-8月的累计
2025-10-22
资产损失如果本年处置了资产,或者发生了坏账损失形成了营业外支出选是,否则选否 1. 已计入成本费用的职工薪酬 填报依据:对应“应付职工薪酬”一级科目贷方累计发生额,需汇总该科目下所有二级明细的合计金额,包括工资,奖金、单位承担的社保公积金、职工福利费、工会经费、职工教育经费等。 没计入这个应付职工薪酬就直接统计销售费用,管理费用里边的职工薪酬 2. 实际支付给职工的应付职工薪酬 填报依据:对应“应付职工薪酬-工资薪金”二级科目的借方累计发生额,即企业实际发放给员工的“税前工资总额”(是扣除个人承担的社保公积金、个税之前的工资,奖金)
2025-10-17
1. 已计入成本费用的职工薪酬 填报依据:对应“应付职工薪酬”一级科目贷方累计发生额,需汇总该科目下所有二级明细的合计金额,包括工资,奖金、单位承担的社保公积金、职工福利费、工会经费、职工教育经费等。注意不包含辞退福利。 2. 实际支付给职工的应付职工薪酬 填报依据:对应“应付职工薪酬-工资薪金”二级科目的借方累计发生额,即企业实际发放给员工的“税前工资总额”(扣除个人承担的社保公积金、个税之前的工资,奖金),与个税申报系统中“工资薪金所得”的收入基数直接相关。不含支付的上年的工资,奖金
2025-10-16
你好,包括销售费用,管理费用,制造费用下的工资数据
2025-10-09
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