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增值税报表附表

2021-10-08 来源:excel学堂 1110

导读:增值税报表附表: 财会知识库收录了关于“增值税报表附表”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!

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  • 在网上申报增值税,填了附表1,附表2,只是保存,但没申报,这样能报增值税附加税吗
    你好,能申报附件税的
  • 申报增值税的时候是先填写增值税主表,还是先填写附表,因为我发现主表的附加税和附表的附加税差一分
    你好!先填附表,再填主表 1分钱没关系,可以申报通过
  • 增值税报表附表
  • 23年增值税啥申报表附表五如何填报
    1.“税(费)款所属时间”:指纳税人申报的附加税费应纳税(费)额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。   2.“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。   3.“本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策”:符合《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46 号)规定的试点建设培育产教融合型企业,选择“是”;否则,选择“否”。   4.第 5 行“当期新增投资额”:填写试点建设培育产教融合型企业当期新增投资额减去股权转让、撤回投资等金额后的投资净额,该数值可为负数。   5.第 6 行“上期留抵可抵免金额”:填写上期的“结转下期可抵免金额”。   6.第 7 行“结转下期可抵免金额”:填写本期抵免应缴教育费附加、地方教育附加后允许结转下期抵免部分。   7.第 8 行“当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写本期经税务机关批准的上期留抵税额退税额。本栏等于《附列资料二》第 22 栏“上期留抵税额退税”。   8.第 9 行“上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。   9.第 10 行“结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额+上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。   10.第 1 列“增值税税额”:填写主表增值税本期应补(退)税额。   11.第 2 列“增值税免抵税额”:填写上期经税务机关核准的增值税免抵税额。   12.第 3 列“留抵退税本期扣除额”:填写本期因增值税留抵退税扣除的计税依据。当第 8 行与第9 行之和大于第1行第1列与第 1 行第 2 列之和时,第 3 列第1 至3 行分别按对应行第1列与第 2 列之和填写。当第 8 行与第9 行之和(大于0)小于或等于第 1 行第 1 列与第 1 行第 2 列之和时,第3 列第1至3行分别按第 8 行与第 9 行之和对应填写。当第8 行与第9行之和(小于等于 0)小于或等于第 1 行第1 列与第1 行第2 列之和时,第 3 列第 1 至 3 行均填写 0。   13.第 4 列“税(费)率”:填写适用税(费)率。   14.第 5 列“本期应纳税(费)额”:填写本期按适用的税(费)率计算缴纳的应纳税(费)额。计算公式为:本期应纳税(费)额=(增值税税额+增值税免抵税额-留抵退税本期扣除额)×税(费)率。   15.第 6 列“减免性质代码”:按《减免税政策代码目录》中附加税费适用的减免性质代码填写,试点建设培育产教融合型企业抵免不填列此列。有减免税(费)情况的必填。   16.第 7 列“减免税(费)额”:填写本期减免的税(费)额。   17.第 8 列“减免性质代码”:符合《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46 号)规定的试点建设培育产教融合型企业分别填写教育费附加产教融合试点减免性质代码 61101402、地方教育附加产教融合试点减免性质代码 99101401。不适用建设培育产教融合型企业抵免政策的则为空。   18.第 9 列“本期抵免金额”:填写试点建设培育产教融合型企业本期抵免的教育费附加、地方教育附加金额。   19.第 10 列“本期已缴税(费)额”:填写本期应纳税(费)额中已经缴纳的部分。该列不包括本期预缴应补(退)税费情况。   20.第 11 列“本期应补(退)税(费)额”:该列次与主表第 39 至 41 栏对应相等。计算公式为:本期应补(退)税(费)额=本期应纳税(费)额-本期减免税(费)额-试点建设培育产教融合型企业本期抵免金额-本期已缴税(费)额。
  • 逾期申报增值税报表,附表还用填列吗?
    你好,本来是需要填写附表的吗? 如果本来就需要,逾期申报也需要填写的
  • 增值税纳税申报表附表3怎么填呢
    请问你有对应的项目没有,没有就不用填写

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