导读:应收冲应付怎么做账?
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问金蝶做内账,应收冲应付,应付选源单没有账款该怎么办?
答同学你好
这个是同一个单位的吗
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问其他应付款要红冲了,调整为其他应收款科目,怎么红冲和做正确的账
答要将其他应付款调整为其他应收款,首先需要红冲原有的其他应付款账目,即做一笔与原账目相反的会计分录。然后,根据实际情况录入相应的其他应收款。具体操作为:借记“其他应付款”,贷记“其他应收款”,金额与原来的其他应付款相同。这样,原账目被冲销,新的应收款项得以正确反映。
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问收到承兑汇票 做的借应收票据 贷应收账款 承兑转出 做的借 预付账款 贷应收票据 。收到承兑做的应收账款余额怎么冲减?
答你好 ; 应收账款 之前要做收入 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
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问其他应收和其他应付款,个人能不能对冲,怎么做分录?或者怎么调账
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答你好,可以的,
相反对冲就可以了
借:其他应付款
贷:其他应收款
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问老师好,用其他应付款怎么冲其他应收款?其他应收款是A账套里的,现在要用B账套里的其他应付款冲销,怎么出分录?
答不同账套,又一笔款?
什么意思,两账套什么联系?
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问您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
答你好,正在回复题目
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问老师好,问一下应付和预付科目对冲应该怎么做账?
答应付和预付科目对冲的做账方法是:当应付账款和预付账款有相同供应商且金额相等时,可直接对冲,借记应付账款,贷记预付账款。若金额不等,差额部分需另外处理。此操作须确保双方科目余额正确,遵循会计原则。
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问预付账款(应付账款借方余额)冲借款,怎么做账?
答您好,是短期借款吗还是啥
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问公司重组、清算,财务说调整一下、冲一下其他应收款,其他应付款,应收账款、应付账款,是什么意思?是怎么调整、冲减的?
答你好,就是把这些科目调整成零没有余额
这些都是具体的是什么业务的?其他应收款有你老板的吗?
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问本来我厂已经付了利息,现在要冲回吗,应收账款怎么做?
答你好,现在是不收了这个利息呀