导读:三方合作,A公司采购C货品,由B公司代垫货款给C公司,会计分录应该做
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问我公司向进货公司进货2000盒抑菌液,有销售折扣,银行存款支付该笔款项;入库
再由我公司卖给供应商1000盒,折扣是1.5折,银行存款支付,会计分录应该如何做
答你好; 销售折扣 是开在发票上面的吗 ? 这样才好判断科目的; 你开出去给客户; 也是 按商业折扣体现了折扣在发票上面吗
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问老师,那我们采购商品,货到的时候做分录,这些货我们之后都不付款由总公司付款,我是不是也应该只做应付账款总公司,应该是应付账款总公司还是其他应付款总公司呀
答你们做其他应付款总公司
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问公司借法人个人款,或者法人代公司付货款应该怎么做会计分录
答您好。借其他应付款 贷银行存款
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问老师好:我单位是外贸出口企业,由于8月份出口的货物出现质量问题,客户要求索赔,打款时把索赔款直接扣除,应该怎样做会计分录?谢谢
答外贸出口企业因货物质量问题被客户索赔,且客户在打款时直接扣除索赔款,需要明确支付的赔偿款是产品本身的质量问题,还是由于产品质量而引发的相关赔偿。
如果是产品本身的质量问题,应作为销售折让处理,冲减相关收入和税收等。会计分录如下:
借:主营业务收入(红字)(赔偿款金额)
贷:应收账款(红字)(赔偿款金额)
如果是由于产品质量而引发的相关赔偿,那就是直接计入营业外支出,会计分录为:
借:营业外支出(赔偿款金额)
贷:应收账款(赔偿款金额)
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问老师,正常付供应商的货款,付款申请单应该由哪个部门填写?目前是公司出纳写的单
答你好,这个一般是采购部门写的单。
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问应该支付客户货款6558.8元货款,经过协商只需要支付6300元,已用银行存款支付。会计分录怎么写
答你好!这个借应付账款 贷银行存款 营业外收入
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问老师,想问下:公司财务部只有出纳和会计,没有财务总监,报销单据和付款单据都应该由会计审核吧?
答看单位制度要求吧,出纳也可以审核
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问收到供应商送的原材料,不需要支付货款,该怎样做会计分录
答借原材料贷营业外收入。