导读:老师:内部账,会计交接,现在往来账,凭证都交接了。银行卡都是出纳管,银行余额要会计交接吗?
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问老师,与上任会计交接的时候,是不是要注意银行存款实有数和账上的银行存款余额一致
答是的,这个是要核对的
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问老师你好,刚接手一家公司做账,以前的会计没有做银行流水,交税直接用法人支付,挂了其他应付款,那这笔银行交税明细我怎么做平?
答同学好
把法人垫付的资金支付给法人
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问4s店,办理三方融资,银行出票350万元,交70万保证金给银行,怎350万直接付给厂家,怎么做会计分录?
答你好,是开具的银行承兑汇票吧,交保证金分录:借其他货币资金-保证金,贷银行存款。支付银行承兑汇票分录:借应付账款或库存商品等,贷应付票据。
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问公司开出一张银行承兑汇票,去银行,拿回汇票联和第三联。会计做账直接用第三件做账?汇票联交给收款方?会计分录如何处理?
答第三联,你看下是解讫通知联吗?
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问老师好,请问一下出纳在实际工作中,如果会计一个月才做一次帐,是不是直接可以用银行回单交于会计做账,就不需要用银行付讫或者银行收讫的收据入账了
答如果会计一个月做一次帐,不仅仅需要银行回单作为附件,你手中的收据,报销凭证,所有所有的单据都要提供给财务进行入账。
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问去年的个税当时没有计提,今年交纳时直接借应交税费-应交个人所得税,贷银行,但这样应交税费会有借方余额,可以补计提吗?怎么做会计分录?
答可以的,如果金额不大做管理费用。借:管理费用,贷:应付职工薪酬
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问老师,村里面会计交接需要注意什么地方,除了银行存款,现金,往来,凭证这些
答你好, 一、交接前应进行全面财产清查。做到账实相符。
二、编制会计档案(资料)移交清册一式三份。按照会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计资料(包括空白票据)等逐项逐册登记、清点、核实、交接;交接双方及监交人分别签名、盖章,交接人各执一份,另一份存档保管。
三、如有必要还可更换财务专用印章,以免留有后患