导读:预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问装修公司,预收工程款,并已开发票,怎样处理会计分录?
答您好,会计分录,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
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问无票收入怎么做会计分录,然后此笔业务还要开发票的怎么做会计分录?其实是先预收了,一直有争议没有开发票,等确定后还是要开发票的?
答预收时做预收款的分录就可以,如果商品已经发出可以和无票收入一起按照正常的销售分录做就可以,申报时在未开票处填写收入及税额,等到开票时再填同样的地方填写负数就可以了
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问收到合同预付款,已开增值税专用发票,怎么做会计分录
答您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
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问支付1年房租(201912-202011房租)
没收到发票会计分录是:
借:预付账款 贷:银行存款
收到发票会计分录是:
借:?
贷:?
每月摊销会计分录:
借:管理费用
贷:预付账款
答收到发票时每月的摊销分录是正确的
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问求解42题,财务会计分录和预算会计分录
答你好,很高兴为你作答,稍等
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问预付房租的会计分录和分摊房租的会计分录
答借预付账款贷银行存款,
然后按月分摊。借管理费用等
贷预付账款
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问政府会计,这几笔分录预算会计和财务会计对应的,预算会计分录借贷是不是写反了
答你好!
是的。预算会计分录写反了(借贷颠倒一下就可以了)