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Excel学堂用户2144

上海一个小微企业,季度申报的,第一季度销售额只有2万元,我没有开票,但是在做凭证的时候,把1%的增值税给提了出来。现在申报增值税报表时,是在“小微企业免税销售额”里面填写吗?怎么填写是正确的,我账上提的增值税又怎么处理?麻烦老师给我一个标准的答案,谢谢

109 2025-04-10 11:29
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老师解答
2025-04-10 11:33

你好,填写的是2万/1.01。然后,系统里面免税税额是按照3%的,你账上是按照1%。这里不一致的,忽略就行。

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Excel学堂用户2144
2025-04-10 11:41

追问: 老师,你能说的详细一点吗

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Excel学堂用户2144
2025-04-10 11:42

追问: 把在哪里填写,填写什么都给我详细说明一下,谢谢

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答疑老师
2025-04-10 11:42

回答: 你好,小型微利企业免税销售额填写2万/1.01 下面的十九二十是免税税额,是2万/1.01×3%这么算出来的。然后,你账上把这个2万/1.01×1%,结转到营业外收入里面就可以的。

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Excel学堂用户2144
2025-04-10 11:49

追问: 好的,那就是填写增值税报表主表第九第十行,自动带出19,20行,其他就不用填写了是吗?

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答疑老师
2025-04-10 11:50

回答: 是的对的是的对的是的对的

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Excel学堂用户2144
2025-04-10 11:58

追问: 那老师,你说我提的增值税转到营业外收入里面,会计分录怎么填写?

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答疑老师
2025-04-10 11:58

回答: 借应交税费,应交增值税, 贷营业外收入政府补助

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