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Excel学堂用户9500

老师 你帮我看看这个申报表,小规模纳税人上个季度开了一张红字发票 这个数据提交申报显示比对异常是哪里不对呢?

93 2025-04-14 11:25
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老师解答
2025-04-14 11:28

那个需要去大厅申报,按扣除负数销售后的金额申报

相关问题讨论
同学你好 适用税率多少?专票还是普票?
2022-10-20
你好,这次是零申报?
2022-01-12
您好,这样的话,属于虚列成本了,不查没有,稽查的话,会让补税,交滞纳金和罚款的。如果老板确实想这样操作,要给老板说明利害关系。也只能这样操作了,暂时没有其他办法的。
2018-10-18
你代开发票的时候已经交了税吗。
2019-10-13
您好,对的,我们没有超30,只填10行 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 不用填1-6行的数据了
2024-04-16
你好,按照开票数填收入,减去9月份未开票收入金额申报,如果是一般纳税人未开票收入这里填负数金额
2021-01-08
您好,企业所得税季度预缴申报表填写的是“本年累计“金额。
2020-10-14
上个季度的红冲借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数, 然后做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-04-12
你好!你们放弃优惠政策吗?需要和你们税管员沟通一下
2021-10-09
你好,专票开的是1%的正确的。
2023-04-13
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