学员您好,根据您的描述来看,账和流水能够对的上,那说明账务没有问题,税务系统收入一般取的是开票收入,您检查下账务中是否有未开票收入,后续建议您在账务处理时对开票收入和未开票收入分辅助核算,这样会更清晰。如果不想逐笔查找,可以将差额填在申报表的未开票收入栏。
追问: 老师有的收入是23年开出去的发票,24年收到的
回答: 学员您好,明白您这种情况,那咱们这种情况下税务申报没有问题,增值税是按时申报缴纳的(2023年开票申报增值税),只是账务收入计入了24年对吗?金额不大的话您这边账务就不用追溯调整2023年的收入了,可以登记一个台账,记录一下这种跨期收入的情况,后续咱们按准则及时确认收入就行。 税务系统与账务存在差异通过咱们这个台账来备忘,如果税局来检查也方便解释。
追问: 老师查了20多w怎么办不懂怎么做了
回答: 学员您好,可以解决的,您别慌。您可以根据收入台账,结合税局系统的销售明细,两个比对查一下,23年底开票的金额,有多少事23年确认收入的,一笔笔去对,可能要花点时间,始终记得,咱们税务申报是没有问题的,所以不用担心,有时间慢慢梳理。
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追问: 老师有的收入是23年开出去的发票,24年收到的
回答: 学员您好,明白您这种情况,那咱们这种情况下税务申报没有问题,增值税是按时申报缴纳的(2023年开票申报增值税),只是账务收入计入了24年对吗?金额不大的话您这边账务就不用追溯调整2023年的收入了,可以登记一个台账,记录一下这种跨期收入的情况,后续咱们按准则及时确认收入就行。 税务系统与账务存在差异通过咱们这个台账来备忘,如果税局来检查也方便解释。
追问: 老师查了20多w怎么办不懂怎么做了
回答: 学员您好,可以解决的,您别慌。您可以根据收入台账,结合税局系统的销售明细,两个比对查一下,23年底开票的金额,有多少事23年确认收入的,一笔笔去对,可能要花点时间,始终记得,咱们税务申报是没有问题的,所以不用担心,有时间慢慢梳理。