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25年会计直接在账上记了300万暂估,借主营业务成本,贷应付账款-暂估其他,我现在接手做汇算清缴的话,如果直接调成这300万交税的话是不是风险也挺大的呀?因为他这个是没有真正的东西,而是直接暂估的成本,我直接交税的话,他这账上挂的是应付账款暂估,这比较明显吧,我这应该如何处理呢?

21 2026-05-02 08:48
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老师解答
2026-05-02 08:49

直接调增没风险 不调增才有风险 借应付账款贷利润分配未分配利润 账上冲 汇算调增

相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2023-04-07
可以的,摘要写冲xx暂估的成本
2025-10-24
按小企业会计准则,直接冲销 2025 年暂估: 借:主营业务成本 -20 万(红字) 贷:应付账款 — 暂估 -20 万(红字) 关键: 冲销影响 2025 年当期损益,增加利润,符合准则简化处理原则; 无需调未分配利润,资产负债表与利润表勾稽因当期损益变动自然匹配(未分配利润变动 = 净利润); 税务上 24 年已调增,25 年会计调整不重复影响应纳税所得额。
2025-06-13
借其他应付款贷利润分配未分配利润坐着。
2022-07-11
关键是是真实的暂估吗?
2025-09-23
您好,收到发票借:暂估1.8万 贷:应付账款,剩余的暂估,在所得税汇算清缴前需取得发票,没有取得发票,汇算时,做纳税调增
2025-01-13
你好,预付机械费,借方应当是预付账款才是啊。 收到发票的时候,是把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录 
2023-06-27
您好,红字冲回暂估再按发票重新确认主营业务成本
2023-10-09
暂估和发票一样的,可以这么做的。
2022-02-21
你好,那实际这些有业务需要支付吗?没有支付的话会算性交调增借其他应付款,贷利润分配未分配利润就可以了。
2024-01-08
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