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对冲会计处理

2022-08-18 来源:excel学堂 77

导读:老师,已经抵扣的进项发票,对方现在要冲红 ,购买方要怎么处理 会计做账又怎么处理

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  • 冲销上年多计提加计抵减会计分录 怎么处理
    你好,当时是借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入吗?
  • 对方开票现在要红冲,如何处理
    新年好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
  • 对冲会计处理
  • 18年有一张进项票开错了,专管员让做进项转出,让对方红冲重新开发票,会计上该怎么处理呢?
    你好 借成本费用 贷进项转出  
  • 您好:老师!去年9月收到进项发票,现在对方发现金额开错了,我已认证,现如何处理!1、对方开票如何处理;需要我配合做什么吗?还是让对方开票选已抵扣;红冲,在重开;2、账务如何处理;3、税务申报如何处理!小企业会计准则,跨年了!
    你好1;  购买方开红字信息表; 然后 出来编码销售方开红字发票  ;2.      你先开红字信息表哈   ;   3.   你之前分录怎么做账的; 好判断转出分录和红冲分录的  
  • 可变对价的账务处理,写会计分录
    同学你好,我看一下题目稍后回复你!
  • 银行对账单冲正账务处理,怎么做分录?
    冲正就是做原来分录的负数,分录不变,数字是红字
  • 老师,会计账务处理应交税费的进项和销项,到最后怎么做冲减
    ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
  • 你好,这个老师处理会计分录对吗?感觉怎么不对呢
    同学,你好。麻烦你再发一下之前提问的问题。
  • 如何做会计分录?3月份开票对方50万,因其它原因需要红冲发票。3月因缺票只红冲30万,但对方50万资金来不及退回仍然在账上,到4月份才退。这种如何处理。
    你好,借主营业务收入30 销项税 贷,应收账款 退回钱借应收账款30 贷银行存款30

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齐红 | 金牌答疑老师

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