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内部控制理论

2021-11-25 来源:excel学堂 608

导读:1949年,美国会计师协会的审计程序委员会在《内部控制:一种协调制度要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性》的报告中,对内部控制首次作了权威性定义:"内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施。这些方法和措施都用于保护企业的财产,检查会计信息的准确性,提高经营效率,推动企业坚持执行既定的管理政策。"

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  • 2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
    同学你好,正确答案,ABCD。
  • 无论审计什么客户,都应当了解客户的内部控制。请问这个描述是否正确?
    您好,这个描述是正确的
  • 内部控制理论
  • 如何理解内部环境是企业实施内部控制的基础
    你好!比如你要会计和出纳分离,就至少要有2个人这个内部环境
  • 在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
    同学,你好,这个题应该选择D,如果对财务报告内部控制的有效性发表否定意见,注册会计师应当确定该意见对财务报表审计意见的影响,并在内部控制审计报告中予以说明,选项D错误
  • 4.内部报告的组成和内容不用配合企业内部管理控制的程序和方法,也可以使内部报告更好地为企业管理控制服务。(  )(4分) A.正确 B.错误
    你好,这个不正确的
  • 我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
    你好,巨潮咨询网可以查询到上市公司披露的年报及内控,可以做论文分析案例。

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