导读:如何在用友u8反记账?
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问U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
答您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦
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问用友U8如何填凭记的科目
答同学,你好
科目是你自己输入的
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问如何会计做账记错科目 用什么科目反冲
答同学你好
原分录负数红冲
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问反结帐了,也反记账了,如何在这些凭证中间插入一张凭证呢?[捂脸]
答没有空的凭证号,是无法插入一张凭证的,可以将其中的一张凭证进行修改,原凭证在最后新增一张凭证
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问用友u8+16固定资产月未如何结账,
答 操作:固定资产 – 折旧与摊销 – 读取数据 – 折旧计提 – 生成凭证 一般系统里做完增加,减少,调拨后,最后一步计提折旧。计提折旧后自动生成折旧凭证。
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问您好,金蝶旗舰版如何反过账
您好,金蝶旗舰版如何反过账
答 1 首先,在主界面,选择【账务处理】;2 按键盘组合键【CTRL%2BF11】,打开反结账功能;3 在”反过账“选项框中,勾选【部分凭证反过账】,点击【完成】
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问用友U8如果只填写记账凭证能生成报表么?
答用友U8如果只填写记账凭证能生成报表么,凭证包括企业日常往来所有的经济业务,要交作业了只求速做完,网友们help。
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问用友u8:如何预付冲应付?
答用友u8怎么通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务?用友u8预付冲应付的操作步骤?
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问U8软件里如何导出往来明细
答https://m.iask.sina.com.cn/b/87UAHshb5WB9.html?=1&vt=4
看看这里对你有帮助
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问请问用友T3如何反结账
答1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。
2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6
4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。