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Excel学堂用户1609

小规模企业有跨境收入,在增值税申报表里是否应把跨境收入的数据填在第13和14栏出口免税销售额中?已在电子税务局上做了跨境备案,但是第13和14栏是灰色状态,填不了数据,这是怎么回事?

167 2024-07-03 14:38
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老师解答
2024-07-03 14:41

小规模企业有跨境收入,应把跨境收入的数据填在增值税申报表的第13和14栏出口免税销售额中。 如果已在电子税务局上做了跨境备案,但第13和14栏是灰色状态填不了数据,可能是系统问题。可以尝试点击上面的清除或者清零按钮,然后重新进入系统再试一下。若仍无法解决,可能需要与专管员联系,因为灰色部分是否需要录入数据可能是由专管员设定的。 根据《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》填写说明,第13栏“出口免税销售额”填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额;第14栏“其中:其他增值税发票不含税销售额”填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为,在增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票销售额。

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Excel学堂用户1609
2024-07-03 17:11

追问: 我刚打了税局的电话,税局这边说是需要在减免税明细表中的免税项目填入数据后相关的数据会代入到增值税申报主表中,但我试了也不行

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答疑老师
2024-07-03 17:13

回答: 是不是系统问题呢

相关问题讨论
主表这个第二行和第三行是你自己填写进去的,这个应该是你自己区分的,你看一下你有修理修配劳务。
2022-08-09
你好,这个你要去税局大厅处理一下。
2023-04-04
你的附列资料一是不是填写的不对?
2025-01-08
季度30万普通发票,第十栏里面填写 然后附列资料5%的成本,也就是第三行的第二列成本加税合计, 第4行第一列填写收入的加税合计。
2023-10-09
你好,具体的是什么业务的?就像你建造房屋,建造桥梁这些,它是在建造合同里面,如果是普通的建筑服务,培训、技术服务,在劳务收入里面。
2024-05-30
你好,填写的是开的普通发票的,然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。
2024-07-04
你好 你不是办税人员吗 ?  你去看看  是否需要授权给你;在去报  
2023-07-13
6 月补开的免税发票可在 9 月申报时,在 “开具其他发票” 栏填列,同时在 “未开票收入” 栏填负数冲减 4 月已申报的未开票收入(金额一致)。 “出口应征税收入” 是指出口报关单用途确认为 “应征税” 的含税销售额,需与免税项目区分填列。
2025-11-10
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
可以免增值税的 是这么做的
2024-03-04
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