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Excel学堂用户9541

老师俩面发工资预付了个税怎么做分录

53 2025-05-19 15:40
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老师解答
2025-05-19 15:40

借应交税费个人所得税 贷银行

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Excel学堂用户9541
2025-05-19 15:43

追问: 这个预付了的个税完了怎么弄

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Excel学堂用户9541
2025-05-19 15:46

追问: 什么时候在把这预交的个税算,是汇算清缴的时候吗?

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Excel学堂用户9541
2025-05-19 15:46

追问: 预交了个税出来负数,可以吗

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答疑老师
2025-05-19 15:49

回答: 这个是借方正数,贷方负数

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借“XX费用 贷:应付职工薪酬
2021-03-25
借预付账款 -房租 贷银行,这个按月摊销做借管理费用 房租 贷预付账款 -房租   借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金 等
2021-01-26
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22
借:预付账款 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
2020-12-09
借其他应收款贷银行存款。借应付职工薪酬贷其他应收款。
2022-02-15
你好 借管理费用 贷应付职工薪酬-工资 社保你是说个人承担部分吗?
2021-03-08
你好,我需要与你确定一个问题 预付了定金,是定金性质,还是订金性质,因为这样会影响账务核算的科目。
2021-05-30
你好,预支员工工资老板垫付 借:其他应收款——某某员工 贷:其他应付款——老板
2020-09-30
可以,发放工资及生日福利费并代扣个税时,借记 “应付职工薪酬 - 工资 10000、应付职工薪酬 - 职工福利 100”,贷记 “银行存款(实发金额)”“应交税费 - 个人所得税(工资与福利费合计应代扣个税)”,同时借记 “管理费用等 - 工资 10000、管理费用等 - 职工福利 100”,贷记 “应付职工薪酬 - 工资 10000、应付职工薪酬 - 职工福利 100”。
2024-12-09
你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金等 如果是附加税 借:税金及附加 贷:库存现金
2020-03-20
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